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[求助] 自动生成报表及台账

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发表于 2024-9-23 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
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按订单—采购入库—对账、发票开具—排款—付款的流程进行生成“采购台账”、“排款表”等,表内有的已放了公式(加了黄色的是未完成的),没有公式的是本菜鸟无法实现的,望大神指点

应付一套表.rar

72.47 KB, 下载次数: 17

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发表于 2024-9-23 16:33 | 显示全部楼层
这种问题,用vba代码来完成似乎是最佳方案吧,高效快捷,使用太过公式,目前的文件反应就已经比较慢啦

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 楼主| 发表于 2024-9-23 17:06 | 显示全部楼层
3190496160 发表于 2024-9-23 16:33
这种问题,用vba代码来完成似乎是最佳方案吧,高效快捷,使用太过公式,目前的文件反应就已经比较慢啦

老师,用VBA代码的话我就更菜啦

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发表于 2024-9-23 23:59 来自手机 | 显示全部楼层
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发表于 2024-9-24 09:52 | 显示全部楼层
yuanlanlan 发表于 2024-9-23 17:06
老师,用VBA代码的话我就更菜啦

最关键是目前你的说明太少,连对应关系都不明确,

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 楼主| 发表于 2024-10-7 09:50 | 显示全部楼层
3190496160 发表于 2024-9-24 09:52
最关键是目前你的说明太少,连对应关系都不明确,

一、应付公式:期初+发票开具-付款=结欠(按月)    暂估公式:期初+采购入库-发票开具=暂估(按月,”订单“表内为按笔)。
二、手工录入:1、按订单进行采购入库(表“采购入库(送货)”);2、表”发票开具“为对完账后供应单位开具的发票明细;3、表”付款“为根据对方开票的发票及其相应的账期所付的款;4、表”期初“为年初应付账款的余额及供应单位暂未开票来的明细(暂估)。
三、自动生成:1、表”单位名称“为根据”订单“、”采购入库(送货)“、”发票开具“、”付款“、”期初“五张手工录入的明细表内生成的唯一的所发生业务往来的供应商的单位名称;2、表”往来余额表“为根据前五张表所做的每个月的汇总表,也是一览表,可与账务总账进行核对每个月的”进“、”付“、”结余“,即本单位的应付账款结存情况汇总表;3、”往来月报表“为根据”往来余额表“及D1单元格的月份数生成的相应应付账款报表(单月);4、”暂估月报表“为根据”往来余额表“及D1单元格的月份数生成的相应暂估报表(单月);5、”往来明细账“表为按单个供应商名称(B1单元格)来生成的当年发生的按发生日期对应的“发票号码”、”发票金额”(按发票号码取总额)、“付款票据号”、“付款金额”(按付款票据号取总额)、按月的合计数(有二个及二个以上数据的则从第二个月开始生成累计数(第二个月:第一个月的合计数加上第二个月的合计数;第三个月:第二个月的累计数加上第三个月的合计数;以此类推)、余额为上期加上本期开票额减本期付款额(显示在G列的合计数的上一个单元格);6、“排款”表按“D1”单元格的月份数从“往来余额表”内中取相应月份的结余数(即本表内的“上期结欠”,然后结合“发票开具”内与“D1”单元格相应月份的日期(每月21日的延至下个月再排,即当月截止日期为20日)、本表的付款期限生成应付额,再减去本表内的”质保金“即为本表内(E列)”本期应排款“,负数不排款。7、此后的表(如”张三“、”李四“等表)为每个供应商按”采购“、”发票开具“、”付款“自动生成的按笔按品名的明细账(其中的难点为开发票时不一定能把采购入库的一笔全开完,可能会在下次再开具,在这里能不能把A列至G列的明细自动拆分)
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