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[讨论] 期初数据应付账款少盘,后期怎么做账务处理

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发表于 2016-5-6 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,期初数据里应付账款少盘了,该怎么做分录?我做的分录
借:利润分配-未分配利润   50000
贷:应付账款  50000

这样处理的结果,导致资产负债中的未分配利润和利润表中的本期期末净利润数据不一致,会差别50000,那正确的分录该怎么做,即能体现正确的应付账款又能保证报表的数据一致。谢谢大家。

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发表于 2016-5-21 21:41 | 显示全部楼层
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往来原则 是清晰和可追溯的 你这样子做 是肯定不行的

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 楼主| 发表于 2016-5-23 20:12 | 显示全部楼层
SHCHFUWU 发表于 2016-5-21 21:41
往来原则 是清晰和可追溯的 你这样子做 是肯定不行的

那怎么处理会更合适?
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